Sau kiểm toán, Tập đoàn Sơn Hà (HoSE: SHI) chính thức có doanh thu thuần 11.765 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp tăng trưởng. Lãi gộp đạt 1.000 tỷ đồng, ghi nhận lần đầu tiên đạt tới cột mốc này.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Sơn Hà, năm 2025, tập đoàn này có doanh thu thuần 11.765 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm trước. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh bán hàng tại thị trường trong nước và xuất khẩu cũng như tăng cường đa dạng hóa sản phẩm, khai thác mở rộng kênh bán hàng và kênh thương mại điện tử.
.png)
Dự án KCN SHI IP Tam Dương của chủ đầu tư Sơn Hà tại Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ).
Nhờ doanh thu tăng trưởng, lãi gộp đạt 1.000 tỷ đồng, tăng 5%; tương ứng, biên lãi gộp đạt 8,5%.
Trong năm, Sơn Hà tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong tổ chức sản xuất kinh doanh khi quản trị hàng tồn kho và chi phí rất tốt.
Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho đạt 8,16 lần (năm trước đạt 7,93 lần). Vòng quay nhanh hơn giúp sản xuất tốt hơn, tiết giảm chi phí.
Thực tế, tổng chi phí hoạt động năm 2025 chỉ tăng 0,5%, trong khi doanh thu thuần tăng tới 4,5%. Điều này khiến tỷ lệ chi phí hoạt động/doanh thu thuần giảm từ 8,15% của năm 2024 xuống chỉ còn 7,84%năm 2025, tương đương giảm 0,31%. Trong đó, chi phí bán hàng giảm 3%, chi phí quản lý giảm 4%.
Vì vậy, kết năm 2025, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt tới 140 tỷ đồng, tăng 24%. Khấu trừ thuế, lợi nhuận đạt 82 tỷ đồng.
So với kế hoạch kinh doanh, Sơn Hà đã hoàn thành 99,7% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lãi sau thuế. Đây là kết quả khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước còn khó khăn và chịu nhiều tác động từ các diễn biến phức tạp của khủng hoảng kinh tế, xung đột địa chính trị trên thế giới.
Về tài sản, tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sơn Hà đạt 10.301 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, đánh dấu lần đầu tiên vượt ngưỡng vạn tỷ.
Chất lượng tài sản ở mức lành mạnh khi hàng tồn kho chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu tài sản (12,2%), trong khi lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khá dồi dào (đạt 587 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm), đảm bảo khả năng thanh toán linh hoạt. Trong năm, vốn chủ sở hữu cũng tăng thêm 3,4%, lên 2.175 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn của Sơn Hà tại thời điểm cuối năm đạt 5.880 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Diễn biến này phần nào phản ánh đặc thù của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm qua đại lý nhằm đẩy mạnh quy mô tiêu thụ hàng hoá, mở rộng thị phần và tăng trưởng doanh thu.
Về nguồn vốn, nợ phải trả của Sơn Hà tăng 10,5% so với đầu năm, trong đó nợ vay tăng 7%. Đây là hệ quả tất yếu của quá trình mở rộng thị trường và đầu tư các dự án lớn như khu công nghiệp Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy năm 2025 Sơn Hà chi mạnh cho hoạt động mua sắm – xây dựng tài sản cố định (247 tỷ đồng) cũng như đầu tư vào các đơn vị khác, phản ánh rõ nét các chuyển động trên.
Trong một diễn biến liên quan, Sơn Hà gần đây đã điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh. Danh mục ngành nghề được bổ sung mới phản ánh định hướng đa lĩnh vực với các nhóm hoạt động chính như: sản xuất – thương mại, dịch vụ hỗ trợ, logistics, lưu trú, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với năng lực triển khai của doanh nghiệp.
Việc điều chỉnh này được nhận định là không làm thay đổi định hướng chiến lược cốt lõi của Sơn Hà, mà tập trung vào việc chuẩn hóa pháp lý, bảo đảm tính minh bạch, nhất quán trong hồ sơ doanh nghiệp, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động quản trị, đầu tư và mở rộng kinh doanh trong thời gian tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Sơn Hà tiếp tục chủ động thích ứng với môi trường pháp lý mới, củng cố nền tảng quản trị, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới.
Vĩnh Chi





